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奥门金沙2018年度部门决算公开

来源:91590金沙游艺场 时间:2019年08月15日

  

第一部分  奥门金沙单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  奥门金沙2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  奥门金沙2018年度部门决算情况说明

  一、关于奥门金沙2018年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于奥门金沙2018年度收入决算情况说明

  三、关于奥门金沙2018年度支出决算情况说明

  四、关于奥门金沙2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于奥门金沙2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于奥门金沙2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于奥门金沙2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

  八、关于奥门金沙2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  九、其他重要事项

第四部分  名词解释

 

第一部分  奥门金沙单位概况

一、主要职能

奥门金沙(常德现代技术职业学校、常德社区大学)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市农民大学生培养计划项目,培训、指导全市教师培训工作,开展继续教育与非学历培训等。

二、部门决算单位构成

奥门金沙无下属单位或机构,部门决算不含下属单位或机构,学校设置10个内设机构,即办公室、人事科(监察室与其合署办公)、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

第二部分  奥门金沙2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  奥门金沙2018年度部门决算情况说明

一、关于奥门金沙2018年度收入支出决算总体情况说明

奥门金沙2018年总收入2060.52万元,比上年减少1.89%2018年总支出1968.50万元,2018年比上年增长0.38%2018年整体收支较上年相比增减变化较小,收入减少1.89%,支出增长0.38%,与上年基本持平。

二、关于奥门金沙2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1921.24万元,其中财政拨款收入1330.15万元,占总收入的69.23%,纳入专户管理的非税收入拨款591.09万元,占总收入的30.77%

三、关于奥门金沙2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1968.50万元中,财政拨款支出1377.41万元,占本年支出的69.97%。纳入专户管理的非税收入拨款支出591.09万元,占本年支出的30.03%

四、关于奥门金沙2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1469.43万元,比上年增加18.93%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1377.41万元,比上年减少4.64%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、关于奥门金沙2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1377.41万元,比上年减少4.64%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,教育支出1124.67万元,占本年财政拨款支出的81.65%;社会保障和就业支出192.59万元,占本年支出的13.98%;住房保障支出60.15万元,占本年支出的4.37%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1377.41万元,比年初预算数1215.14万元增加162.27万元,增长13.35%。其中基本支出决算数1259.83万元,比年初预算数1095.14万元增加15.03%;项目支出决算数117.58万元,比年初预算数120万元减少2.01%

与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:抚恤金等人员经费,国培、提升工程、教师适岗培训等项目资金。

六、关于奥门金沙2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.83万元,占本年支出的63.99%。基本支出中人员经费794.23万元,占基本支出的63.04%,日常公用经费465.60万元,占基本支出的36.96%

七、关于奥门金沙2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年奥门金沙部门决算“三公”经费财政拨款支出总计9.25万元,其中公务接待费3.94万元,因公出国出境0万元,公务车运行维护费5.31万元。

2018年年初“三公”经费预算总额为9.5万元,其中公务接待费5.5万元,因公出国出境0万元,公务车运行维护费4万元。2018年决算较2018年预算降低0.25万元,降低幅度2.6%

2017年奥门金沙部门决算“三公”经费支出总计7.15万元,其中公务接待费2.82万元,因公出国出境0万元,公务车运行维护费4.32万元。2018年决算较2017年决算增长2.1万元,增涨幅度29%。其中公务接待费增涨2.48万元,上涨88%,主要原因为业务活动拓展增加,接待费用上涨;公务车运行维护费降低0.38万元,降低幅度8.8%,主要原因为修车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年因公出国(境)1人次,本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待35批次,653人次。

八、关于奥门金沙2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出8.51万元,比2017 年增加1.21万元,增长16.57%。主要原因是:人员工资增涨,福利费按比例计提同步增涨。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购总额252.12万元,其中:政府采购货物支出221.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.84万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2项,无单位价值100万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

为完成绩效评价工作,我单位成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、综合分析等程序,经综合评价,奥门金沙 2018年部门整体支出绩效评价得分89分,评价结果为“良”。

第四部分  名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:奥门金沙2018年度部门决算公开附表

 

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